為貫徹落實集團關(guān)于內(nèi)控制度修訂的方案,4日上午,交通集團財務融資部組織召開“財務內(nèi)控制度修訂”研討會,專項研究集團及權(quán)屬子公司財務內(nèi)控制度建立健全事項,集團全體財務人員參加。
會議指出,加強集團內(nèi)控制度建設,對于集團實施規(guī)范管理、防控風險非常必要,與會人員認真做好制度修訂的準備工作,對標制度規(guī)范,堅持問題導向,建立健全集團內(nèi)部控制體系建設,嚴格按照集團修訂方案要求進行修訂、完善。最后,會議就“集團現(xiàn)有內(nèi)部控制制度是否缺失”、“已制定的制度是否符合現(xiàn)行規(guī)定”、“當前制度是否得到有效執(zhí)行”等方面進行了重點討論。
通過本次會議,與會人員對制度解讀更加清晰明了,提高了方案修訂的操作性,對制度細節(jié)的了解和后續(xù)實踐工作頗有幫助。